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Este manual orienta sobre o processo de anulação de operação de NF-e. A anulação de NF-e pode ser necessária em casos de erros tanto nas NF-es emitidas quanto nas NF-es recebidas.
Este manual se aplica somente aos casos em que a NF-e recebida contém erro.
⚠️ Caso o erro tenha ocorrido na NF-e emitida pela sua empresa, consulte Como emitir NF-e de anulação - Entrada, que orienta sobre o procedimento correto para anulação da NF-e emitida.
A correta aplicação deste procedimento assegura a conformidade com o Ajuste SINIEF 13/2024.
A NF-e de anulação, conforme o Ajuste Sinief 13/2024 deve ser utilizada quando:
Uma NF-e foi emitida com informações incorretas e não pode ser corrigida por Carta de Correção Eletrônica (CC-e).
A mercadoria foi entregue, mas a NF-e contém erro que impede o uso adequado.
O destinatário é um não contribuinte e a NF-e precisa ser corrigida.
A empresa recebeu uma NF-e errada e precisa ajustar a operação fiscal do estoque.
⚠️ Importante: O ajuste não substitui a NF-e de devolução tradicional, que deve ser utilizada quando houver devolução física da mercadoria.
Caso uma NF-e seja recebida com erro de um emitente contribuinte, o procedimento será:
Passo 1: Manifestação de NF-e como operação não realizada da NF-e com erro e que será anulada.
Passo 2: Emitir a NF-e de anulação - essa NF-e não movimenta estoque e nem financeiro no sistema, pois é simbólica.
Acesse a tela 'Manifestar NFe' pressionando F2 em seu teclado e digitando 'manifestar NFe' e clicando no card correspondente.
Localize a NF-e que será anulada e selecione.
Clique em 'Manifestar'.
Selecione o evento de 'Operação não realizada' e clique em 'Confirmar'.
Acesse a tela de fluxo de mercadorias, pressionando F2 e digitando 'fluxo de mercadorias', e clicando no card correspondente.
Inicie um novo fluxo clicando em (+) no canto inferior direito.
Selecione a natureza de operação de anulação de operação - saída e informe o favorecido.
Na aba Itens, clique na lupa e localize os produtos que serão anulados, informe a quantidade e o valor. Em seguida, clique no botão 'Adicionar Produto'.
⚠️ Importante: Se houver descontos, é preciso inserir ao adicionar o item.
Acesse a aba 'NF-e' .
No campo de 'Dados fiscais adicionais' , se houver alguma informação que seja necessário constar nos dados adicionais da NF-e, poderá ser incluído neste campo.
Clique em 'Novo'.
No campo Documento fiscal referenciado clique na lupa e localize o documento fiscal que será referenciado. Após localizar, selecione o documento fiscal.
Caso a NFe tenha Frete/Transporte, clique na aba 'Frete/Transportador'.
Selecione a modalidade do frete.
Informe o valor de frete (Opcional).
Clique na lupa, e informe o transportador (Opcional).
Informe a placa do veículo (Opcional).
Selecione a UF da placa do veículo (Opcional).
Clique para 'Salvar'.
Caso seja necessário informar os volumes na NF-e, acesse a aba 'Volumes'.
Clique em 'Novo'.
Informe a espécie.
Informe a marcação.
Informe a quantidade.
Informe o número do volume.
Digite o peso líquido.
Digite o peso bruto.
Clique para 'Salvar'.
Após inserir os dados, na parte superior da tela, clique em 'Concluir fluxo'.
Em seguida, clique em 'Emitir' e em 'Pré-visualizar DANF-e' para conferir as informações.
Após conferir as informações, se estiverem corretas, retorne no fluxo de mercadorias, clique em 'Emitir' e em 'Transmitir agora' e a NF-e será emitida.
Em seguida, o processo de anulação estará concluído.
Espaço para o vídeo aqui.